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針對信息系統(tǒng)審計流程,在了解內部控制結構、評價控制風險、傳輸內部控制后,下一步應當進行()。A、有限的實質性測試B、外部控制測試C、內部控制測試D、擴大的實質性測試
信管網參考答案:C(僅供參考,歡迎評論交流) 收藏
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